營改增作為深化財稅體制改革的亮點(diǎn)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的重要舉措,也實(shí)施了一年。你了解增值稅嗎?有很多米帶你回去。
一、增值稅的基本原則:
增值稅是對經(jīng)營者在生產(chǎn)經(jīng)營活動中實(shí)現(xiàn)的增值額征收的間接稅。
生產(chǎn)銷售的每個環(huán)節(jié)都要征收增值稅,中間的每個環(huán)節(jié)都只征收增值稅部分,讓最終的消費(fèi)環(huán)節(jié)全部征稅,可以有效避免重復(fù)征稅的問題。
增值稅特殊的征稅方式,使得上一環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的稅額在下一環(huán)節(jié)扣除,使得各個環(huán)節(jié)形成一個環(huán)環(huán)相扣的完整鏈條。
二、增值稅的基本含義
增值稅,顧名思義,就是增值稅的一種稅,由消費(fèi)者繳納。它是一種以商品(應(yīng)稅勞務(wù))在流通過程中的增值為基礎(chǔ)的流轉(zhuǎn)稅。
在實(shí)踐中,很難準(zhǔn)確計算商品在生產(chǎn)和流通過程中的新價值或附加值。因此,我國也采用國際上采用的扣稅方式。即銷項稅-進(jìn)項稅=增值稅。這種計算方法體現(xiàn)了按增值因素征稅的原則。
銷項稅是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)(或銷售商品)等產(chǎn)生的增值稅。,按不含稅銷售額和增值稅率計算。
進(jìn)項稅是指納稅人購買貨物或者接受加工、修理修配勞務(wù)和應(yīng)稅勞務(wù)而支付或者承擔(dān)的增值稅。
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三.增值稅納稅人分類
增值稅納稅人是指在中國境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配服務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個人。
簡單來說,分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人
4.拿到增值稅專用發(fā)票后需要注意什么?
1.增值稅專用發(fā)票包括以下基本內(nèi)容
注意:審核人和出票人不能是同一個人,需要三項。
2.關(guān)于不合規(guī)增值稅發(fā)票的指南
1)沒有審核人和收款人,出票人和審核人不能是同一個人,出票人不能是管理員。
2)賣方發(fā)票專用章一般在備注欄。
3)稅務(wù)局開具的增值稅專用發(fā)票不能加蓋稅務(wù)局印章,只能加蓋企業(yè)發(fā)票專用章,蓋在備注欄內(nèi)。
4)稅務(wù)局對出票人、復(fù)檢人、收款人沒有明確要求,只有出票人。
3.看發(fā)票,注意這些事項
請注意以下幾點(diǎn):
1)當(dāng)商品名稱欄出現(xiàn)時,請記得要求對方提供兩份銷售清單。
2)收到增值稅專用發(fā)票時,請記得不要粘貼抵扣聯(lián),用回形針上交報銷。
3)請在發(fā)票開具之日起30天內(nèi)提交給財務(wù)部進(jìn)行扣款。
動詞 (verb的縮寫)真實(shí)情況下如何計算增值稅
比如A公司需要在七月中旬的會議上買一批t恤。采購時最終選擇A、B服裝廠設(shè)計的t恤,雙方供應(yīng)商報價含稅3000元。
當(dāng)我不知道如何選擇時,財務(wù)合伙人給出建議:
(1)首先了解供應(yīng)商的納稅人資格。a為一般納稅人,稅率為17%;b是小規(guī)模納稅人,征收率3%。
②然后根據(jù)各種情況計算公司成本。
③遵循節(jié)約成本的原則,優(yōu)先考慮成本較低的A供應(yīng)商,要求其開具增值稅專用發(fā)票。
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某服裝廠7月份接到訂單(要生產(chǎn)一批文化襯衫),于是采購了1000元的不含稅面料,加工生產(chǎn)后直接賣給客戶。與客戶簽訂的合同規(guī)定售價為人民幣3000元,不含稅。
試析A服裝廠7月份應(yīng)繳納的增值稅(服裝廠為一般納稅人,稅率17%)
服裝廠
1.采購原材料成本1000元,進(jìn)項稅170元。
2.銷售給客戶收入3000元,銷項稅510元。
3.服裝廠7月份要繳納增值稅340元。
從布料到服裝,產(chǎn)品增值2000元。增值稅是在流通過程中征收的稅,最終由消費(fèi)者承擔(dān)。全過程增值額部分征稅(340=510-170)。
提醒:收到增值稅專用發(fā)票時,請記得不要粘貼。可以在發(fā)票日期后30天內(nèi)用回形針提交給財務(wù)部扣收。
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